酒店酒水消费报销-为什么报销要酒店水单

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为什么报销要酒店水单

报销的时候要提供酒店的消费水单,这是单位业务招待费管理制度的要求,是为了控制招待费金额范围,看是否合理和真实。要求水单(消费明细单)总金额与发票总金额一致,所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

公司需要看消费里是否包含餐饮,小吃等其他的消费,流水会打印住宿的入住时间和离开时间,押金和最后付款,比较详细,方便公司审核。

法律依据

《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条 中央单位出差人员(以下称出差人员)出差期间按规定领取伙食补助费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外,用餐费用自行解决。出差人员需接待单位协助安排用餐的,应当提前告知控制标准,并向伙食提供方交纳伙食费。

在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳;没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的,按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。

报销酒店费用需要什么凭证

发票上要求对方酒店盖上发票专用章

1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支酒店酒水消费报销的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道酒店酒水消费报销的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车酒店酒水消费报销的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“酒店酒水消费报销的士”酒店酒水消费报销的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。

公务员出差宾馆自费饮料能报销吗

公务员公务出行现在基本都是按一定标准包干使用酒店酒水消费报销,具体标准各个地方自行规定酒店酒水消费报销,另外也看个人酒店酒水消费报销的具体级别。明显不合理酒店酒水消费报销的消费内容是不会给报销的,这个由财务部门来掌握,情况严重的话可以上报相应的纪检部门。

为什么报销的时候要提供酒店的消费水单,有法律效力吗?可以自己打印消费水单吗

报销的时候要提供酒店的消费水单,这是单位业务招待费管理制度的要求,是为了控制招待费金额范围,看是否合理和真实。要求水单(消费明细单)总金额与发票总金额一致,所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

公司需要看消费里是否包含餐饮,小吃等其他的消费,流水会打印住宿的入住时间和离开时间,押金和最后付款,比较详细,方便公司审核。

扩展资料:

差旅费报销注意事项:

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

参考资料来源:百度百科-差旅费

购买酒的发票报销

购买酒的发票报销可以直接将发票交给财务处报销。

每间公司的财务制度不同,但是基本上都是大同小异。

公司员工根据单位规定,按照公司发票报销的原则,准备相应的材料和手续,将准备好的材料以及酒水发票上交到公司财务部的手里,让他们进行报销录入。

请问出差住酒店的时候,需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.

请问出差住酒店的时候,需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证?...

报销的话,你需要酒店开发票,饭前与房钱之和会记在房钱里,比如饭钱100,房钱50,那么发票上的房钱这一专案(住宿费)会是150,注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章(有的酒店没有发票专用章,也可以用财务专用章(不大符合规定))

出差的时候住酒店忘记开发票了,现在回来要报销用过去的发票可以报销吗?

电话联络酒店,把开票资讯给前台,开好以后快递到公司。基础是正规酒店,不要路边小宾馆

请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的

如果没有发票可能报不了~

去外国参加展会要报销的话需要什么凭证

邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细,独立参展证明(组团的需未代理申报证明)、照片。基本上就这些,不过每个地方政策可能都会有点小差别,最好去问当地商务局。希望能帮到你。

请问报销费用单子附着收据发票和其他的凭证该怎么报销?去哪报销?出纳自己报销?

一般财务报销流程:

1、贴上原始单据并填写报销单;

2、报销人主管人员签字情况属实;

3、会计稽核单据合法;

4、企业相关负责人(一般为老总)签字同意支付;

5、出纳付款(加盖现金付讫章);

6、交付会计做账。

在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要?

就是酒店打印出具的消费明细。

根据企业内部的管理制度而定,一般而言,出差住宿报销,凭发票即可。

现在需要报销会议费,酒店开的发票是其他服务费,可以么?

这个需要看你们的内部财务报销制度

一般要求有会议通知,是很重要的附件,这里边包括会务费餐费都有说法,老总签批即可

致于开成其他服务费内容,你看超没超会务费的预算,如果不超可以的,如果你还纠结,直接问你们老总好了。

不可以的

跟发票名称一致

出差报销的费用发票

出差报销的餐费住宿费发票,单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握,如果确实出差,写了单位简称,或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。

如何将报销的发票分类 贴在报销凭证

因为发票时可以做外账抵扣费用,最终抵扣所得税的,而收据不行,如果你把收据和发票一起贴,就不能做外账了 ,收据只做内部报销用,在外账上不能用

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