酒店房间消费报销-住酒店报销必须专票吗
微信号
KTV115116
本文目录一览:
- 1、住酒店报销必须专票吗
- 2、住宿费报销标准是什么
- 3、住完酒店要报销怎么办
- 4、报销酒店费用需要什么凭证
- 5、请问出差住酒店的时候,需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.
- 6、在酒店住了两个星期,开了两张发票,可以报销吗?
住酒店报销必须专票吗
酒店住宿不是必须开增值税专用发票。
无论是连续12个月应税服务销售额达到500万元及以上酒店房间消费报销的一般纳税人酒店房间消费报销,还是住宿业小规模纳税人,均可开具增值税专用发票,但必须是对增值税一般纳税人开具增值税专用发票,对小规模纳税人及个人提供住宿,开增值税普通发票就可以了。
普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其酒店房间消费报销他经营活动中,所开具和收取酒店房间消费报销的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的。任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外,所开具和收取的各种收付款凭证均为普通发票。
普通发票仅限于用票单位自己使用,不得带到本县市以外地方填开。用票单位应按规定填开、取得、印刷、使用、保管发票酒店房间消费报销;不得擅自出售、销毁发票;不得伪造、涂改、转让、撕毁、丢失发票。用票单位对填开错的发票,应完整保存其各联,不得私自销毁;对丢失发票,应及时报告税务机关处理。临时需要发票的单位和个人,可以凭经营业务发生的书面证明到主管税务机关指定的场所,由税务人员代为开具。依法应当纳税的,在申请开具发票时,缴纳应缴的税款。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。
《中华人民共和国发票管理办法》二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时,应当向收款方取得发票
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。
住宿费报销标准是什么
(1)住宿费:根据新调整的住宿标准酒店房间消费报销,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店酒店房间消费报销,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入酒店房间消费报销了淡旺季的概念,标准可上浮20%-50%。拿青岛来说,夏天这里游客众多,酒店一房难求,适当提高标准,保证顺利入住,可以避免耽误事。这一调整,也是从实际出发的务实之举。
(2)交通费:省部级才能坐头等舱,市内交通每天80元包干。
(3)伙食费:每天补助100元,不能吃鱼翅燕窝等高档菜。
伙食标准,各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。酒店房间消费报销我们梳理各地标准可以发现,除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外,其他各地标准大多为100元。
《公司差旅费报销规定》
第一条 为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类:
(一)与公司生产经营相关的商务活动;
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;
(三)其他经过公司批准的公务活动;
(四)因公出国的费用,按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条 员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。
住完酒店要报销怎么办
方法如下:
员工在当地的酒店入住了,以后就可以在酒店里面开具一定发票,发票上金额一定要注明,而且在酒店入住的时间也要一块儿记下来,到时候回到单位就可以,如实的向自己的财务把这些证据拿出来就可以报销了。
报销酒店费用需要什么凭证
发票上要求对方酒店盖上发票专用章
1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。
请问出差住酒店的时候,需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.
请问出差住酒店的时候,需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证?...
报销的话,你需要酒店开发票,饭前与房钱之和会记在房钱里,比如饭钱100,房钱50,那么发票上的房钱这一专案(住宿费)会是150,注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章(有的酒店没有发票专用章,也可以用财务专用章(不大符合规定))
出差的时候住酒店忘记开发票了,现在回来要报销用过去的发票可以报销吗?
电话联络酒店,把开票资讯给前台,开好以后快递到公司。基础是正规酒店,不要路边小宾馆
请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的
如果没有发票可能报不了~
去外国参加展会要报销的话需要什么凭证
邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细,独立参展证明(组团的需未代理申报证明)、照片。基本上就这些,不过每个地方政策可能都会有点小差别,最好去问当地商务局。希望能帮到你。
请问报销费用单子附着收据发票和其他的凭证该怎么报销?去哪报销?出纳自己报销?
一般财务报销流程:
1、贴上原始单据并填写报销单;
2、报销人主管人员签字情况属实;
3、会计稽核单据合法;
4、企业相关负责人(一般为老总)签字同意支付;
5、出纳付款(加盖现金付讫章);
6、交付会计做账。
在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要?
就是酒店打印出具的消费明细。
根据企业内部的管理制度而定,一般而言,出差住宿报销,凭发票即可。
现在需要报销会议费,酒店开的发票是其他服务费,可以么?
这个需要看你们的内部财务报销制度
一般要求有会议通知,是很重要的附件,这里边包括会务费餐费都有说法,老总签批即可
致于开成其他服务费内容,你看超没超会务费的预算,如果不超可以的,如果你还纠结,直接问你们老总好了。
不可以的
跟发票名称一致
出差报销的费用发票
出差报销的餐费住宿费发票,单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握,如果确实出差,写了单位简称,或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。
如何将报销的发票分类 贴在报销凭证
因为发票时可以做外账抵扣费用,最终抵扣所得税的,而收据不行,如果你把收据和发票一起贴,就不能做外账了 ,收据只做内部报销用,在外账上不能用
在酒店住了两个星期,开了两张发票,可以报销吗?
可以报销。
住酒店开发票报销税。酒店给的是专用发票可以报销的。
出差是为公司采购或销售业务而住的酒店,自然就可以报销增值税专用发票,而且还可抵扣进项税。出差如果是为陪客人旅游等活动而住酒店,酒店给的增值税专用发票,也可报销的。