酒店外包单位消费账务-酒店如何进行账务处理

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酒店如何进行账务处理

一、收入这块的账务处理具体如下酒店外包单位消费账务

借:现金酒店外包单位消费账务

应收账款—刷卡酒店外包单位消费账务

应收账款—客户欠款账酒店外包单位消费账务

贷:营业收入—房费收入,

营业收入—餐饮收入,

营业收入—其他业务收入,

营业收入—洗衣收入。

二、酒店收入要分为几块,如:餐饮,客房,KTV ,吧台,小卖部。 到了月末就根据核数报表来分拆各项的收入,当天要收银员或出纳把收入分开月末汇总。

关键是平时要把收入分清,月终汇总,转帐的应该是往来账。最后,每天做收入或是做个汇总表再来做收入都可以的,每天做收入,把每项应收应付要先理清。

三、对应的成本主要看收入对应的一些支出,也分成几个部分做成本的明细汇总就可以了。如营业成本—客户,营业成本—餐饮等科目。

酒店外包厨房工资按照收入百分之八十给,那怎么做账?

酒店会计厨房用料拨给员工餐酒店外包单位消费账务的会计分录 酒店外包单位消费账务

1.冲减厨房用料酒店外包单位消费账务,红笔冲销酒店外包单位消费账务:借 主营业务成本——原材料 贷 库存材料——原材料。2. 计入员工福利酒店外包单位消费账务: 借 应付职工薪酬——应付职工福利 贷 库存材料——原材料。计提时:

借:管理费用(经营费用)---工资

贷:应付工资

支付时:

借:应付工资

贷:现金(银行存款)

酒店会计的账务怎么做账?

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。

可以这样处理:

借:管理费用/销售费用——业务招待费

贷:现金

如果涉及税务,则可以这样做:

借:管理费用—业务招待费(成本价)

贷:原材料、应付职工薪酬等

《企业所得税法实施条例》第二十五条规定,“企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。”列举的9个项目不包括交际应酬,因此,酒店内部招待所得税方面不需要视同销售。

扩展资料

成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有:

(一)支票领用及结帐

采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查发票发票签发日期购货品名;购货数量及单价;

大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致,经办人、验货人、收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。

(二)每日银行支出数统计

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致。

(三)、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为:

1、填写付款单位名称;

2、填写付款日期;

3、填写经济业务内容摘要;

4、填写会计科目及帐号;

5、填写经济业务发生额。

参考资料来源:百度百科-中华人民共和国企业所得税法实施条例

酒店客户刷卡消费如何进行账务处理

酒店客户刷卡消费,会导致货币资金增加,资产增加计入借方核算,同时会导致收入增加,应交税费增加。

酒店客户刷卡消费的时候账务处理是,

借:银行存款,

贷:主营业务收入,

应交税费—应交增值税(销项税额)。

酒店会计账务处理

酒店会计财务处理分以下几个方面酒店外包单位消费账务

1、每日营业收入传票的编制会计实务编制收入传票的根据是每日销售小结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是:借:应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷:营业收入应付帐—电话费。

2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容酒店外包单位消费账务,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表酒店外包单位消费账务,进行分配。

3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,会计实务催款前首先酒店外包单位消费账务了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人酒店外包单位消费账务;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

我们酒店只经营客房,餐厅外包给另一家公司,请问以下情况如何做账,税务如何处理?

要么分开开具发票,要么餐厅再开发票给客房,别无他法;

餐饮成本以其实际采购的商品与发生的劳务来计算,与房费无关;

可以。制定具体的内部制度,每月据实编制花名册,可以计入福利费。

第一项不属于代收,代收款项符合2个条件:一是将收到的款项全部交给委托方,二是委托方开具发票,并由受托方(你方)将发票交给消费者。

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